月末结账发现资料对不上,先统一主体、账户和期间,再由出纳核资金、业务核交付与结算、会计核记录及处理依据。未达账项、缺票、跨期和记账错误分别查明原因,保留原始资料和复核结果,不能直接调整一个数字让余额相等。...
2026-09-24 阅读(2) 标签:月末结账资料 银行账面余额差异 未达账项核对 月末往来对账 结账资料交接新闻资讯
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